despesas extra.

Lista de despesas extra

OPÇÕES DE FILTRO - DESPESAS EXTRAS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5280 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 09:42:39
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 11060102 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 244422
100070000
IRRF
14,34
DESPESA EXTRA: 11060103 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242711
100070000
IRRF
9,39
DESPESA EXTRA: 11060104 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242736
100070000
IRRF
9,39
DESPESA EXTRA: 11060105 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 243730
100070000
IRRF
34,74
DESPESA EXTRA: 11060106 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242733
100070000
IRRF
14,08
DESPESA EXTRA: 11060107 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 243821
100070000
IRRF
43,57
DESPESA EXTRA: 11060108 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 243822
100070000
IRRF
231,75
DESPESA EXTRA: 11060109 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242704
100070000
IRRF
8,21
DESPESA EXTRA: 11060111 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REPASSE REF ISS CREDOR THM CONSTRUÇÃO NF 284
100060000
ISS
1.687,55
DESPESA EXTRA: 11060116 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3600
100070000
IRRF
263,64
DESPESA EXTRA: 11060117 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3601
100070000
IRRF
4,70
DESPESA EXTRA: 11060118 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3602
100070000
IRRF
5,76
DESPESA EXTRA: 11060119 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3603
100070000
IRRF
52,82
DESPESA EXTRA: 11060122 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REF IRRF RAPI TRANSPORTES NF 4265
100070000
IRRF
670,42
DESPESA EXTRA: 11060124 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REF IRRF CREDOR ASP NF 2045
100070000
IRRF
376,35
DESPESA EXTRA: 11060131 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDGUARDAB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100158053
SINDIGUARDA
1.821,60
DESPESA EXTRA: 11060132 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/25
100158053
SINDIGUARDA
1.821,60
DESPESA EXTRA: 11060133 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/25
100000211
SINDICATO MUNICIPAL
2.956,28
DESPESA EXTRA: 11060135 - DATA: 11/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE EM CONTA DE CONSIGNAÇÃO SINDICATO MUNICIPAL (SINDSPAC)
100000206
CONTR. SINDICAL
193,93
DESPESA EXTRA: 11060138 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100000211
SINDICATO MUNICIPAL
3.087,78
DESPESA EXTRA: 11060139 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3442
100070000
IRRF
104,90
DESPESA EXTRA: 11060140 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242714
100070000
IRRF
21,99
DESPESA EXTRA: 11060142 - DATA: 11/06/2025
ARITANA DE OLIVEIRA AGUIAR VERAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA SAS3C04, ONDE O EXERCÍCIO DA NFRAÇÃO FOI EM 2024 E NÃO FOI IDENTIFICADO O MOTORISTA RESPONSAVEL À EPOCA. POR ISTO, A RESPONSABILIDADE FOI AT [...]
100000270
DIVERSOS RESPONSAVEIS - MULTAS DE TRANSITO
451,14
DESPESA EXTRA: 11060143 - DATA: 11/06/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO DE PLACA SAS3C04 COMETIDAS NO EXERCICOS DE 2025 QUE SERÃO DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPONSAVEIS.
100000271
MULTAS DE TRANSITO
993,34
DESPESA EXTRA: 10060002 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3398
100070000
IRRF
57,23
DESPESA EXTRA: 10060004 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3459
100070000
IRRF
74,41
DESPESA EXTRA: 10060033 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 16
100060000
ISS
2.354,94
DESPESA EXTRA: 10060034 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 16
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.885,65
DESPESA EXTRA: 10060040 - DATA: 10/06/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100158062
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT
2.043,84
DESPESA EXTRA: 10060041 - DATA: 10/06/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
100158062
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT
10.216,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024