Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010008
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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1.259,27 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010006
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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923,75 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010011
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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1.855,38 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13010003
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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5.695,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13010004
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
2.850,94 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13010004
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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3.932,64 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010161
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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0,87 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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174,72 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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405,11 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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823,02 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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487,43 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010243
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
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675,50 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
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306,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030012
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
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363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
306,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030012
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
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363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
306,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030012
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010192
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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130,55 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010192
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
130,55 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010230
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
99,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010230
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
269,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010231
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
2.066,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010168
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010187
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
1.022,75 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃ URBANA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA- [...]
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103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2024, CONFORME A PORTARIA N° 018/2025, DE 13 DE MAIO DE 2025.
|
2.706,44 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
21,28 |
|
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
560,86 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010247
29.979.036/0042-19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP [...]
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4.987,50 |
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