lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6551 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/02/2026 - 14:57:39
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
23/05/2025 EMPENHO: 03030022
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE JAN A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL N° 02010280.
23050040 1.750,00
23/05/2025 EMPENHO: 03030022
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE JAN A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL N° 02010280.
23050037 1.750,00
23/05/2025 EMPENHO: 02010245
27.097.094/0001-15
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIREIRO DE 2025
23050035 4.095,00
23/05/2025 EMPENHO: 02010231
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
23050033 2.066,90
23/05/2025 EMPENHO: 06030004
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
23050031 10.125,00
23/05/2025 EMPENHO: 03030022
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE JAN A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL N° 02010280.
23050025 1.750,00
23/05/2025 EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
23050024 32.869,01
23/05/2025 EMPENHO: 01040042
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30
23050023 35.941,91
23/05/2025 EMPENHO: 01040043
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA (DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025)
23050022 738,30
23/05/2025 EMPENHO: 02010070
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
23050021 575,27
23/05/2025 EMPENHO: 01040002
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
23050020 3.499,67
23/05/2025 EMPENHO: 02010196
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
23050014 1.376,80
23/05/2025 EMPENHO: 02010196
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
23050012 1.601,60
23/05/2025 EMPENHO: 02010196
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
23050010 1.524,80
23/05/2025 EMPENHO: 02010201
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
23050007 2.450,00
23/05/2025 EMPENHO: 02010233
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
23050006 3.350,00
23/05/2025 EMPENHO: 02010283
35.055.771/0002-41
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEUE [...]
23050003 4.758,43
23/05/2025 EMPENHO: 02010294
14.599.453/0001-90
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, 100% ACESSÍVEL VIA WEB, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA [...]
23050001 14.500,00
23/05/2025 EMPENHO: 02010074
10.780.738/0001-72
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE D [...]
23050030 5.528,63
23/05/2025 EMPENHO: 02010074
10.780.738/0001-72
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE D [...]
23050029 153,46
22/05/2025 EMPENHO: 13010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
22050006 567,27
22/05/2025 EMPENHO: 13010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
22050005 492,06
22/05/2025 EMPENHO: 10010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
22050004 6.783,35
22/05/2025 EMPENHO: 10010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
22050003 6.371,47
22/05/2025 EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
22050083 3.492,13
22/05/2025 EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
22050082 3.492,13
22/05/2025 EMPENHO: 19050002
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
22050081 323,07
22/05/2025 EMPENHO: 15050003
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
22050080 406,06
22/05/2025 EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
22050075 172,93
22/05/2025 EMPENHO: 15050002
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
22050074 1.124,11

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