Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020026
13.609.281/0001-26
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO RODRIGUES
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18030035 |
791.872,50 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020027
13.609.281/0001-26
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
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18030034 |
250.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020029
13.609.281/0001-26
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS DE MÉDICOS, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIÇOS DA UPA DE PACATUBA REF AO MÊS DE FEV DE 2025 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PELO INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO.
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18030033 |
87.622,94 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020028
13.609.281/0001-26
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
|
18030032 |
400.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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17030004 |
56,06 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 27010003
04.274.083/0001-68
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA [...]
|
17030002 |
11.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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17030001 |
66.881,82 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
14030006 |
66,31 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010243
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
14030009 |
675,50 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010203
27.097.094/0001-15
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
14030008 |
1.365,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010008
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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14030004 |
138,88 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010217
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.
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14030001 |
138,91 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020001
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
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14030003 |
140,97 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 18020002
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
|
14030002 |
142,66 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 18020004
06.074.523/0001-69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEB 70.
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13030016 |
12.286,54 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 10010001
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
13030003 |
58.073,27 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010040
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
13030015 |
370,85 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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13030014 |
66,53 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010161
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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13030013 |
0,35 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010201
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
13030009 |
2.450,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
13030008 |
21.137,85 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010204
05.398.927/0001-45
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
13030006 |
1.050,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010118
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
13030005 |
1.446,81 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 11030001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251602064 REFERENTE A CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04- JEREISSATI III.
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13030002 |
103,03 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECE DÍVIDA COM A ENEL REF AOS EXERCÍCIOS DE 2022 A 2024 DAS FATURAS REFERENTES AO ENDEREÇO AV: JOANA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS (ARENINHA) QUE NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR. CONFO [...]
|
13030001 |
32.651,41 |
|
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 17010001
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
12030019 |
3.690,00 |
|
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10010007
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
12030012 |
1.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10010011
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
12030010 |
697,72 |
|
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10010006
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
12030008 |
605,24 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 10010008
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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12030006 |
663,37 |
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