lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacatuba

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19705 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/01/2026 - 17:06:13
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/05/2025 09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
LIQUIDADO 2.170,81
09/05/2025 09050003
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS AGROECOLOGICOS DE
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, TUDO CONFORME ESPECI [...]
LIQUIDADO 2.170,81
09/05/2025 09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
LIQUIDADO 2.170,81
09/05/2025 09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
EMPENHADO 2.170,81
09/05/2025 09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
EMPENHADO 2.170,81
09/05/2025 09050003
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS AGROECOLOGICOS DE
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
EMPENHADO 2.170,81
09/05/2025 09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
EMPENHADO 2.170,81
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.167 8 (LGPD I)
PAGO 11.319,04
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.167 8 (LGPD I)
PAGO 11.319,04
09/05/2025 09050002
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.167 8 (LGPD I)
PAGO 11.319,04
09/05/2025 09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.167 8 (LGPD I)
PAGO 11.319,04
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.166 X (LGPD II)
PAGO 9.584,58
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.166 X (LGPD II)
PAGO 9.584,58
09/05/2025 09050002
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.166 X (LGPD II)
PAGO 9.584,58
09/05/2025 09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.166 X (LGPD II)
PAGO 9.584,58
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 9.584,58
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 9.584,58
09/05/2025 09050002
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ? FORRO REAL, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 9.584,58
09/05/2025 09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 9.584,58
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 11.319,04
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 11.319,04
09/05/2025 09050002
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ? FORRO REAL, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 11.319,04
09/05/2025 09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 11.319,04
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 20.903,62
09/05/2025 09050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 20.903,62
09/05/2025 09050002
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 20.903,62
09/05/2025 09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 20.903,62
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DA CONTA 383346 5
PAGO 68,33
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DA CONTA 383346 5
PAGO 68,33
09/05/2025 09050001
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DA CONTA 383346 5
PAGO 68,33
09/05/2025 09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DA CONTA 383346 5
PAGO 68,33
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF AQ DEVOLUÇÃO DA CONTA 44.813 3
PAGO 29.628,66
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF AQ DEVOLUÇÃO DA CONTA 44.813 3
PAGO 29.628,66
09/05/2025 09050001
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF AQ DEVOLUÇÃO DA CONTA 44.813 3
PAGO 29.628,66
09/05/2025 09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF AQ DEVOLUÇÃO DA CONTA 44.813 3
PAGO 29.628,66
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 68,33
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 68,33
09/05/2025 09050001
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MZX ENTRETERIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, REPRESENTANTE DO CANTOR TOCA DO VALE, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, DE INTERESS [...]
LIQUIDADO 68,33
09/05/2025 09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 68,33
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 29.628,66
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 29.628,66
09/05/2025 09050001
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MZX ENTRETERIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, REPRESENTANTE DO CANTOR TOCA DO VALE, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, DE INTERESS [...]
LIQUIDADO 29.628,66
09/05/2025 09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
LIQUIDADO 29.628,66
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 29.696,99
09/05/2025 09050001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 29.696,99
09/05/2025 09050001
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 29.696,99
09/05/2025 09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
EMPENHADO 29.696,99
09/05/2025 08050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251638709 REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA, JUNTO A S [...]
PAGO 103,03
09/05/2025 08050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251638709 REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA, JUNTO A S [...]
PAGO 103,03
09/05/2025 08050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251638737 REFERENTE A REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS DO MUNICIPIO DE PACATUBA, JUNTO A SECRET [...]
PAGO 103,03
09/05/2025 08050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251638737 REFERENTE A REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS DO MUNICIPIO DE PACATUBA, JUNTO A SECRET [...]
PAGO 103,03
09/05/2025 03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRA [...]
LIQUIDADO 7.527,09
09/05/2025 03030042
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010253
LIQUIDADO 3.738,00
09/05/2025 03030039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO - MAIO/2025
PAGO 344.230,82
09/05/2025 03030039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010002
LIQUIDADO 344.230,82
09/05/2025 03030037
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010254
LIQUIDADO 2.800,00
09/05/2025 03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 1.100,40
09/05/2025 03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 120,00
09/05/2025 03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 98,00
09/05/2025 03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 5.492,50

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